公司注冊(cè)下來(lái)后,每年都要交稅。不管是否經(jīng)營(yíng),也不管有沒有收入,都有可能產(chǎn)生應(yīng)稅行為。但注冊(cè)公司后每年要交多少稅,是沒有固定的答案的。因?yàn)橐鶕?jù)公司的實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行核算。一般來(lái)說(shuō),公司會(huì)涉及到的主要稅種有:增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅和附加稅。
1、增值稅
根據(jù)公司類型的不同,增值稅的稅率也不同。
一般納稅人的稅率有6%、9%、13%,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),到底采用哪個(gè)具體要看從事什么樣的業(yè)務(wù)。
小規(guī)模納稅人的稅率為為3%,不可進(jìn)項(xiàng)抵扣。現(xiàn)在的優(yōu)惠政策是:
在發(fā)生應(yīng)稅行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元)免征增值稅。
2、附加稅
附加稅是以實(shí)際繳納的消費(fèi)稅、增值稅稅額為基礎(chǔ)。附加稅有城建稅(稅率:市區(qū):7%,縣、鎮(zhèn)的5%)、教育附加(稅率:3%)、地方教育附加(稅率:2%)
現(xiàn)在的優(yōu)惠政策是,小規(guī)模納稅人在季度不超過(guò)45萬(wàn)(月度不超過(guò)15萬(wàn)),可以免繳納附加稅。
3、企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅顧名思義,就是按照企業(yè)的所得額來(lái)計(jì)算,就是每年的收入扣除成本、一切費(fèi)用、減除不征稅收入、各項(xiàng)納稅調(diào)整、加計(jì)扣除后計(jì)算的。
稅率分為好幾個(gè)檔次:25%、20%、15%。根據(jù)企業(yè)的類型,可以享受到不同的優(yōu)惠政策。比如說(shuō)高新技術(shù)企業(yè),所得稅減按15%征收,還可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)75%的扣除。
又比如說(shuō)小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
4、印花稅
根據(jù)蓋章合同的類型,可以分為多種稅率征收。比如說(shuō)常見的銷售合同、技術(shù)合同這些稅率都是萬(wàn)分之3。
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